重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 行业知识> 财会/税务
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

内部审计机构及其人员依法开展审计工作,可以根据工作实际和需要,提出的要求或者建议说法正确的有()。

A检查有关计算机系统及其电子数据和资料

就审计事项中的有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问,获取相关证明材料

C要求本单位的纪检监察、组织人事以及相关业务部门予以协助

D提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高绩效的建议

E对违法违规或者造成损失浪的行为,不得提出通报批评或者追究责任的建议,应移送上级机关处理

答案
查看答案
更多“内部审计机构及其人员依法开展审计工作,可以根据工作实际和需要,提出的要求或者建议说法正确的有()。”相关的问题

第1题

内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的()。单位应当严格内部审计人员录用标准,支持和保障内

内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的()。单位应当严格内部审计人员录用标准,支持和保障内部审计机构通过多种途径开展继续教育,提高内部审计人员的职业胜任能力。

点击查看答案

第2题

根据《广西壮族自治区内部审计工作的规定》的要求,以下哪种说法是不正确的:()

A.单位应当依照有关法律、法规和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度

B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复

C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当随时划拨

D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计机构好人人员,按照有关规定予以表彰奖励

点击查看答案

第3题

根据《审计署关于内部审计工作的规定》的要求,以下哪种说法是不正确的:

A.单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度。

B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复。

C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当随时划拨。

D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计人员,由所在单位予以表彰。

点击查看答案

第4题

内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的专业能力。单位应当严格内部审计人员录用标准,支持和保障内部审计机构通过多种途径开展继续教育,提高内部审计人员的职业胜任能力。以下哪种属于内部审计人员接受继续教育的方式:

A.参加中国内部审计协会和省级内部审计协会组织的现场培训。

B.翻译内部审计专业著作或学术文章,并公开出版或发表。

C.参加中国内部审计协会和省级内部审计协会组织的网络培训。

D.参加国际内部审计师协会组织的专业会议。

点击查看答案

第5题

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列关于内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,准确的是:

A.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为直接作出临时制止决定。

B.对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者直接追究当事单位或者个人的责任。

C.检查有关计算机系统及其电子数据和资料。

D.对严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的被审计单位和个人进行表彰。

点击查看答案

第6题

审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,并履行()职

审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,并履行()职责:

点击查看答案

第7题

国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单
位()、()的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。

点击查看答案

第8题

审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,履行的职责包括:

A.起草有关内部审计工作的法规草案。

B.推动单位建立健全内部审计制度。

C.审定内部审计报告。

D.指导内部审计自律组织开展工作。

点击查看答案

第9题

审计机关对被审计单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量情况等进行监督。采取的方式不包括:

A.座谈研讨与现场调研

B.派审计人员参与内部审计项目

C.总结推广开展内部审计工作的经验和做法

D.审计机关实施审计项目时,要将被审计单位内部审计工作开展情况纳入审计监督评价的范围

点击查看答案

第10题

()等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单位党组织、主要负责人的直

()等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单位党组织、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝