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[单选题]

以下活动中由内部审计部门实施较为妥当的是:

A.设计控制制度

B.在执行之前审查控制制度

C.起草控制制度的程序

D.安装控制系统

答案
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第1题

对于发出原材料这项业务活动,被审计单位设计的以下内部控制,存在缺陷的有() 。

A.领料单应当预先连续编号,可以一料一单,也可以多料一单

B.领料单应当一式两联,一联留仓库,一联交领料部门

C.仓库管理员应当把领料单编号、领用数量、领用规格输入计算机信息系统,经仓储经理审批后登记入账

D.期末仓库对原材料进行盘点,会计部门进行复盘,对于所发现的差异,由仓储经理、生产经理复核后调整入账

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第2题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构和内部审计人员有下列情形之一的,由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理,以下说法正确的是:

A.未按有关法律法规、本规定和内部审计职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现,造成严重后果的。

B.泄露国家秘密或者商业秘密的。

C.审计发现的管理规范问题,与被审计单位沟通不充分,写入审计报告后,引发了不同意见。

D.利用职权谋取私利的。

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第3题

下列有关社会审计的表述中,错误的是()。

A.社会审计是一种经济主体,而不是执法主体

B.社会审计的地位表现为法定的但依托市场的经济监督

C.社会审计依靠客户并在市场中生存

D.社会审计是组织内部实施的确认和咨询活动,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标

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第4题

资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下:

1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。

2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。

3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。

4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内部控制评价报告。

要求:请您指出甲公司管理层提交的议案中是否存在不当之处,并简要说明理由,如有缺陷,请说明如何改进。

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第5题

《规定》所称内部审计,是指对所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的
监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。()

参考答案:错误

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第6题

内部控制审计是内审部门通过系统、规范的方法对公司内部控制制度设计的()、合理性及内部控制运行的有效性进行的审查和评价活动。

A.合法性

B.标准性

C.有效性

D.健全性

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第7题

《规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立
、客观的监督、评价和(),以促进单位完善治理、实现目标的活动。

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第8题

《规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位()实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完

《规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位()实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。

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第9题

金融机构的合规管理职能与内部审计职能差别不大,可以由同一个部门承担。()
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第10题

下列哪一项情况会大大影响内部审计部门的独立性?()

A.内部审计师经常为在审计报告中曾批评过的部门工作程序起草修正方案

B.首席审计执行官担任着向公司高级管理层行政领导和董事会报告的双重责任

C.内部审计部门与公司的外部审计师联合规划总体审计范围,以避免相互间工作的重复

D.内部审计部门参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查

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第11题

评价档案的保管一般由()部门负责。

A.财务

B.内部审计

C.税务

D.会计

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